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清算申報暫收款310萬如何處理

公司連年虧損故4月底準備要註銷.96年結算申報帳面暫收款310萬另庫存150萬累績虧損350萬資本公積87000股本300萬存出保証金6萬決算人可拿庫存抵他借公司周轉的310萬暫收款嗎分錄要如何做...這庫存是否要另開發票 ...請問清算時應如處理 請各財會專家幫解惑 非常感謝2008.4.21
1.庫存一定要開發票出去...你一定會賣的 這是人之常情2.要看對方接不接受 150萬價值的東西 賣他310萬 開發票賣掉 抵暫收款 發票可是要開310萬3.存出保證金 也是要處理的清算 會公告 債權人 無異議的話 也就是他認賠310萬 那這件事就處理完了該繳的稅 也是要繳的 以上意見僅供參考 參考資料 KKkkiran
收到 謝 那如債務人不願接3百多萬發票

因暫收款是他借公司週轉的業主往來科目開300多萬那

.. 股東又要付150

000元 交401稅

可有其他辦法.. 開一張支票還股東...但一直公司虧損....沒錢...拿庫存抵...分錄怎做請各未大大幫忙..........
你有庫存 但是沒留抵稅額 表示你賺很多喔公司清算 她叫要認賠阿 公司沒錢了 能拿多少回來 就拿多少阿若其他股東 要協議 賠他 也可以把 股東當成一般買家 開發票給他 和一般銷貨是一樣的應收帳款銷貨收入銷項稅額暫收款應收帳款

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008042104863如有不適當的文章於本部落格,請留言給我,將移除本文。謝謝!
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